本書內容包括:企業(yè)內部控制基本規(guī)范、企業(yè)內部控制應用指引、企業(yè)內部控制評價指引、企業(yè)內部控制審計指引、上海證券交易所上市公司內部控制指引、深圳證券交易所上市公司內部控制指引、上市公司信息披露管理辦法、中央企業(yè)全面風險管理指引、商業(yè)銀行內部控制指引、商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法、證券公司內部控制指引、證券投資基金管理公司內部控制指導意見、保險公司內部控制制度建設指導原則、保險中介機構內部控制指引(試行)、壽險公司內部控制評價辦法(試行)。
企業(yè)內部控制基本規(guī)范
企業(yè)內部控制應用指引
企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構
企業(yè)內部控制應用指引第2號——發(fā)展戰(zhàn)略
企業(yè)內部控制應用指引第3號——人力資源
企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任
企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化
企業(yè)內部控制應用指引第6號——資金活動
企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第8號——資產(chǎn)管理
企業(yè)內部控制應用指引第9號——銷售業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第10號——研究與開發(fā)
企業(yè)內部控制應用指引第11號——工程項目
企業(yè)內部控制應用指引第12號——擔保業(yè)務
企業(yè)內部控制應用指引第13號——業(yè)務外包
企業(yè)內部控制應用指引第14號——財務報告
企業(yè)內部控制應用指引第15號——全面預算
企業(yè)內部控制應用指引第16號——合同管理
企業(yè)內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞
企業(yè)內部控制應用指引第18號——信息系統(tǒng)
企業(yè)內部控制評價指引
企業(yè)內部控制審計指引
上海證券交易所上市公司內部控制指引
深圳證券交易所上市公司內部控制指引
上市公司信息披露管理辦法
中央企業(yè)全面風險管理指引
商業(yè)銀行內部控制指引
商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法
證券公司內部控制指引
證券投資基金管理公司內部控制指導意見
保險公司內部控制制度建設指導原則
保險中介機構內部控制指引(試行)
壽險公司內部控制評價辦法(試行)