關(guān)于我們
書單推薦
新書推薦

上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

定  價:88 元

叢書名:無

        

  • 作者:佘曉燕
  • 出版時間:2021/11/1
  • ISBN:9787521820881
  • 出 版 社:經(jīng)濟科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F279.246 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:128開
9
7
8
8
2
7
0
5
8
2
8
1
1
本書主要介紹了國內(nèi)部控制信息披露制度演進, 國外內(nèi)部控制信息披露制度演進內(nèi)部控制信息披露制度的不足與展望,我國上市公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀 內(nèi)部控制評價報告披露情況 內(nèi)部控制審計報告披露情況 內(nèi)部控制審計報告披露情況,內(nèi)部控制評價報告中缺陷披露情況內(nèi)部控制缺陷認定標準披露情況等內(nèi)容。
 你還可能感興趣
 我要評論
您的姓名   驗證碼: 圖片看不清?點擊重新得到驗證碼
留言內(nèi)容